请向本站内添加本单位原创文章,经管理员审查后增加您的公文币数量。  [caizheng  2005年12月5日]            招聘:本站招聘各行业写作高手多名,详情点击查看.  [admin  2005年12月4日]        
某局内部会计控制制度             
某局内部会计控制制度
录入ID:

本文件共有 1923 字符
    ●这篇文章至少是本站的正式会员才能阅读!

    ●投稿可以成为正式会员,投稿越多,可以下载的文章数量也越多!【我要投稿】

    ●汇款方式可以成为正式会员,银行汇款,即时到账,15分钟即可开通使用!【我要汇款】

    ●如果你想成为会员,请先注册一个用户名吧!【我要注册】

    ●如果已经注册,请点击【我要登录】,就可看到全文了!

内容预览:
第一章总则
第一条为了加强XX局各项经济活动的事前、事中、事后监督,保护国有资产的安全、完整,提高会计信息的质量,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行,根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范》及其他相关财经法规,制定本制度。
第二条内部会计控制制度的主要任务是:规范XX局的会计行为,保证会计资料的真实、完整;堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为,保护XX局资产的安全和完整;预防和纠正违反财经纪律的行为。
第三条内部会计控制应当约束单位内部涉及会计工作的所有人员,任何个人都不得拥有超越内部会计控制的权力。
第四条内部会计控制保证XX局内部涉及会计工作的机构、岗位的合理设置及职责的划分,坚持不相容职务相互分离,确保不同机构和岗位之间职责分明、相互制约、相互监督。
第五条内部会计控制坚持成本效益原则,以合理的控制费用、简化环节,达到最佳的控制效果。
第六条内部会计控制根据XX局经济活动的变化及管理的要求,不断修订和完善。
第七条财务会计专业技术岗位实行岗位分工责任制,各岗位各司其职、各负其责。
第八条本制度适用于XX局所属各单位。……

上一篇文章:国库集中支付系统建设经验介绍材料
下一篇文章:财政局业务操作规程